Universidad de Guayaquil
Catálogo Bibliográfico

Auditoría III: Control interno Äreas especificas de implantación Procedimiento y control

Por: Tipo de material: TextoTextoIdioma: Español Detalles de publicación: Editorial Brosmac, 1997Descripción: 448p. : gráfico,cuadros. ; 22 X 28 cmTema(s): Clasificación CDD:
  • 657.45 - Auditoría
Contenidos:
Control interno definición, Elementos y pautas Organización empresarial, y control interno Objetivos del control interno Estudio y evaluación de los sistemas de control interno Control interno general Control interno en el área de caja y bancos Control interno en el área de clientes y otras cuentas por cobrar Control interno en el área de existencias Control en el área de inmovilizado material e inmaterial Control interno en el área de inversiones Control en el área de nominas Procedimientos y control de ciclo de ingresos ventas Procedimientos y control de ciclo de producción Procedimiento y control del ciclo de almacen / Logistica Procedimiento y control de ciclo de tesoreria
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Control interno definición, Elementos y pautas Organización empresarial, y control interno Objetivos del control interno Estudio y evaluación de los sistemas de control interno Control interno general Control interno en el área de caja y bancos Control interno en el área de clientes y otras cuentas por cobrar Control interno en el área de existencias Control en el área de inmovilizado material e inmaterial Control interno en el área de inversiones Control en el área de nominas Procedimientos y control de ciclo de ingresos ventas Procedimientos y control de ciclo de producción Procedimiento y control del ciclo de almacen / Logistica Procedimiento y control de ciclo de tesoreria

1997

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